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      西門子全線業務取得卓越業績,再度上調業績目標指引

        2021年05月08日  

        ● 公司全線業務實現強勁盈利性增長

        ● 實體業務(Industrial Businesses)調整后的EBITA利潤率升至15.1%(2020財年第二季度:12.1%),實體業務調整后的EBITA大幅提升31%,達21億歐元

        ● 營收大幅增長至147億歐元(2020財年第二季度:138億歐元),新訂單額增長至159億歐元(2020財年第二季度:147億歐元)

        ● 凈收益增長超過兩倍,達到24億歐元(2020財年第二季度:6.97億歐元)

        ● 成功的業務組合管理:通過出售弗蘭德(Flender GmbH)獲得約9億歐元的一次性收益

        ● 自由現金流保持強勁,高達12億歐元 (2020財年第二季度:1.34億歐元)

        ● 再度上調2021財年的業績目標指引——預期凈收益從57億歐元提升至62億歐元,其中不包括由于收購瓦里安醫療系統公司(Varian Medical Systems Inc.)所帶來的相關影響

        西門子股份公司憑借出色的第二季度業績繼續保持本財年的強勁發展勢頭。盡管宏觀經濟環境持續面臨挑戰,受到包括新冠肺炎疫情以及匯率變動帶來的負面影響,西門子全線業務仍取得積極進展?;诋斍皹I績表現,西門子再次上調了其對于2021財年的業績目標指引,并預計公司營收將在可比基礎上增長9%至11%(此前預期:中位至高位區間的個位數增長),預計凈收益將達到57億歐元至62億歐元之間(此前預期:50億歐元至55億歐元)。

        “公司第二季度新訂單額和營收的杰出表現充分體現了客戶對于我們的信任。我們為客戶的數字化轉型提供支持,幫助他們實現更快速、高效和可持續的發展?!蔽鏖T子股份公司總裁兼首席執行官博樂仁(Roland Busch)表示,“我非常高興地看到,盡管面對持續的不確定性,公司所有業務都實現了杰出業績和盈利性增長。我也衷心感謝西門子全球所有員工,感謝他們辛勤工作,并持續踐行成長型思維?!?/FONT>

        西門子股份公司首席財務官Ralf P. Thomas 表示:“第二季度業績再次彰顯了西門子的業務能力和可靠性,尤其是在充滿挑戰的形勢下,這些都體現在所有的關鍵財務數據之中。公司的業績增長主要來自汽車產業、機械制造業和軟件業務,從區域上來說——主要得益于來自中國的業務增長。除了實體業務取得了令人滿意的利潤率,我們成功的業務組合管理也得到了回報。此外,西門子再次實現了出色的現金流。在此基礎上,我們對下半財年的發展前景信心倍增,并顯著提高對于實體業務和凈收益的目標指引?!?/FONT>

        實現強勁增長和高盈利

        得益于四大實體業務的業績增長以及在中國的強勁發展,2021財年第二季度,西門子集團營收在可比基礎上大幅增長9%,達到147億歐元。新訂單額同比攀升11%,在可比基礎上達159億歐元。其中,西門子醫療和智能基礎設施集團的新訂單額均實現兩位數增長,成為公司業績增長的最大驅動力。訂單出貨比保持穩健,為1.08。

        實體業務調整后的EBITA大幅增長31%,達21億歐元。實體業務調整后的EBITA利潤率為15.1%(2020財年第二季度:12.1%)。

        2021財年第二季度凈收益為24億歐元,超過了2020財年同期凈收益的3倍(2020財年第二季度:6.97億歐元),其中包括出售弗蘭德所獲得的約9億歐元的一次性收益。該交易已于3月中旬完成,是公司成功的業務組合管理的重要成果之一。

        2021年第二季度,西門子自由現金流再次大幅提升,達到12億歐元(2020財年第二季度:1.34億歐元)。

        所有實體業務均表現出色

        數字化工業集團營收在可比基礎上增長14%,達40億歐元,其中短周期業務的貢獻最為突出。這一業績主要得益于汽車產業和機械制造業的持續復蘇。新訂單額在可比基礎上增長8%,至43億歐元。2021財年第二季度調整后的EBITA攀升39%,達8.11億歐元。這一成果主要歸功于電子設計自動化(EDA)軟件業務和短周期業務的強勁增長。調整后的EBITA利潤率為20.1%,遠高于2020財年第二季度的15.9%。

        智能基礎設施集團新訂單額在可比基礎上增長10%,達40億歐元。這一增長是所有業務共同發展的結果,其中最強勁的增長來自系統和軟件業務以及產品業務。營收為36億歐元,在可比基礎上增長6%。調整后的EBITA為3.9億歐元,超過2020財年第二季度1.85億歐元的兩倍。智能基礎設施集團在所有領域的發展都為實現這一強勁表現做出了貢獻,其中包括成本節約和產能利用率的改善。調整后的EBITA利潤率增至11.0%,而2020財年同期為5.2%。

        交通業務營收在可比基礎上增長3%,達23億歐元。新訂單額下降8%,為21億歐元,下降的主要原因是多個訂單延遲到下半財年。盡管如此,調整后的EBITA和調整后的EBITA利潤率仍分別達到2.08億歐元和9.2%,基本保持了上財年同期的較高水平。

        順利完成對于瓦里安醫療系統公司的收購

        在第二季度結束之際,西門子醫療股份公司順利完成了對于放射治療和多學科癌癥護理領域全球領導者——瓦里安醫療系統公司的收購。這一收購將助力西門子醫療提升其在全球醫療健康領域的影響力,并為其帶來可觀的價值創造潛力。西門子股份公司作為多數股東也將從這一舉措中受益。按照計劃和公司此前公布的信息,西門子沒有參與2021年3月底對西門子醫療的增資。因此,西門子股份公司對西門子醫療的持股比例進一步下降,為略高于75%。西門子仍然是其長期、有力的多數股東。

        再度提高業績目標指引

        盡管公司預期將持續面臨復雜的宏觀經濟環境和新冠疫情的影響,但西門子預計其業務將在2021下半財年保持強勁表現。此外,西門子從上半財年的業務組合交易中獲得了顯著收益。因此,公司再次上調了對本財年業績的前景展望。

        西門子預計,不利的貨幣因素將繼續在2021財年對其營收的名義增長率和實體業務調整后的EBITA造成顯著負面影響。

        西門子將其可比營收增長預期(排除匯率變動及業務組合的影響)提升為9%至11%,高于公司在2021財年第一季度財報中提出的中位至高位區間的個位數增長。公司預計訂單出貨比將繼續保持大于1。

        數字化工業集團預計,其2021財年營收將在可比基礎上同比增長9%至11%。其對調整后的EBITA利潤率的預期提高了一個百分點,達到20%至21%。

        智能基礎設施集團預計,2021財年營收將在可比基礎上增長5%到7%。其對調整后的EBITA利潤率的預期為11%至12%,提升了0.5個百分點。

        交通業務仍然預計,2021財年營收將在可比基礎上實現中位區間的個位數增長,調整后的EBITA利潤率預計將在9.5%至10.5%之間。

        根據2021上半財年的業績表現以及上述預期,西門子將其對于凈收益的預期上調至57億歐元到62億歐元之間,遠高于此前50億歐元到55億歐元的預期。

        與此前一樣,這一預期排除了與法律和監管相關的負面影響,以及西門子醫療收購瓦里安醫療系統公司的相關影響。

      標簽:西門子  我要反饋
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